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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Nro. de Timbrado
12157154
Monto de la Factura
₲ 4.955.500
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.712.590
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.660
Retención IVA
₲ 135.150
Retención Renta
₲ 90.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA MENDOZA AGUILERA
RUC
609169-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140084
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE BOCADITOS, PROVISION DE AGUA MINERAL Y ARREGLOS FLORALES AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales