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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039946
Nro. de Timbrado
11785462
Monto de la Factura
₲ 6.432.125
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.249.390
IVA
₲ 104.600
Retención DNCP
₲ 24.804
Retención IVA
₲ 31.380
Retención Renta
₲ 126.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137927
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.802.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.743.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS CONACYT UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado