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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061783
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 13.662.870
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.117.384
IVA
₲ 310.339

Retención DNCP
₲ 51.808
Retención IVA
₲ 93.102
Retención Renta
₲ 400.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137927
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.802.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.743.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS CONACYT UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado