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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 22.101.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163081
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.798.422

Retención DNCP
₲ 77.958
Retención IVA
₲ 602.765
Retención Renta
₲ 602.765
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44300
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.219.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.219.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM AL PLAN FINANCIERO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu