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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004714
Monto de la Factura
₲ 5.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.830

Retención DNCP
₲ 17.897
Retención IVA
₲ 136.964
Retención Renta
₲ 91.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28002-17-29354
Monto Contrato
₲ 9.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.728.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado