Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007536
Monto de la Factura
₲ 206.875.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191154
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.244.953
Retención DNCP
₲ 764.454
Retención IVA
₲ 2.955.364
Retención Renta
₲ 5.910.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37467
Monto Contrato
₲ 642.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.465.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.465.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5