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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043542
Monto de la Factura
₲ 6.073.943
Nro. Solicitud de Transferencia
147673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.890.516

Retención DNCP
₲ 23.268
Retención IVA
₲ 41.443
Retención Renta
₲ 118.716
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-14001-17-28640
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.070.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.070.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica