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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009510
Monto de la Factura
₲ 26.535.420
Nro. Solicitud de Transferencia
52187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.535.420

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-4974
Monto Contrato
₲ 134.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.635.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.635.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206168
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas