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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 65.703.619
Nro. Solicitud de Transferencia
129635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.197.766

Retención DNCP
₲ 234.144
Retención IVA
₲ 1.791.917
Retención Renta
₲ 1.194.611
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-32198
Monto Contrato
₲ 124.713.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.135.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.135.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314004
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/16 CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR - Plurianual
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia