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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 34.366.574
Nro. Solicitud de Transferencia
144318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.681.987

Retención DNCP
₲ 122.470
Retención IVA
₲ 937.270
Retención Renta
₲ 624.847
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27746
Monto Contrato
₲ 1.207.068.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.889.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.889.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301615
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y POSTERIOR RESTAURACION DE LA CUPULA Y BOVEDAS PRINCIPALES DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas