Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 465.185.865
Nro. Solicitud de Transferencia
85434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.383.300
Retención DNCP
₲ 1.657.753
Retención IVA
₲ 12.686.887
Retención Renta
₲ 8.457.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27746
Monto Contrato
₲ 1.207.068.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.889.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.889.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301615
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y POSTERIOR RESTAURACION DE LA CUPULA Y BOVEDAS PRINCIPALES DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas