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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 18.097.946
Nro. Solicitud de Transferencia
114677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.210.818

Retención DNCP
₲ 64.494
Retención IVA
₲ 493.580
Retención Renta
₲ 329.054
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27746
Monto Contrato
₲ 1.207.068.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.889.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.889.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301615
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y POSTERIOR RESTAURACION DE LA CUPULA Y BOVEDAS PRINCIPALES DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas