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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007017
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.208.362

Retención DNCP
₲ 75.727
Retención IVA
₲ 579.547
Retención Renta
₲ 386.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22002
Monto Contrato
₲ 38.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.950.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.950.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py