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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0035908
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061

Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22681
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294015
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas