Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033525
Monto de la Factura
₲ 12.873.310
Nro. Solicitud de Transferencia
169556
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.494.849
Retención DNCP
₲ 49.462
Retención IVA
₲ 76.642
Retención Renta
₲ 252.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
AC-23031-16-24187
Monto Contrato
₲ 13.283.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.494.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.494.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ARRN por la Modalidad de Contrato Abierto Ad Referendum
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear