Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018668
Monto de la Factura
₲ 9.740.574
Nro. Solicitud de Transferencia
105192
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.078.216
Retención DNCP
₲ 34.003
Retención IVA
₲ 265.652
Retención Renta
₲ 354.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46478
Monto Contrato
₲ 19.481.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.156.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.156.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas