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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0021347
Monto de la Factura
₲ 7.219.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105214
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.219.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
111/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-6595
Monto Contrato
₲ 7.219.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.865.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.865.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional