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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056193
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.795

Retención DNCP
₲ 5.115
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 39.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39411
Monto Contrato
₲ 13.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.523.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.523.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer