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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 14.207.672
Nro. Solicitud de Transferencia
18436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.945.370

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.262.302
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
76al 79, 81al83
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39679
Monto Contrato
₲ 946.359.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.084.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.084.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667