Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030059
Monto de la Factura
₲ 38.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31625
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.622.132
Retención DNCP
₲ 137.140
Retención IVA
₲ 1.060.364
Retención Renta
₲ 1.060.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38883
Monto Contrato
₲ 38.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.622.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.622.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)