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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 110.454.509
Nro. Solicitud de Transferencia
50336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.040.229

Retención DNCP
₲ 393.620
Retención IVA
₲ 3.012.396
Retención Renta
₲ 2.008.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26642
Monto Contrato
₲ 110.454.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.040.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.040.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309618
Nombre de la Licitación
Obras de Ampliación de la Secreataría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social