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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 548.640
Nro. Solicitud de Transferencia
91923
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.705

Retención DNCP
₲ 1.935
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34255
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.576.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.576.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico