Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001696
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.093.818
Retención DNCP
₲ 1.269.818
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 9.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37458
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.093.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.093.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas