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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005398
Monto de la Factura
₲ 53.087.399
Nro. Solicitud de Transferencia
100406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.004.469

Retención DNCP
₲ 187.254
Retención IVA
₲ 1.447.838
Retención Renta
₲ 1.447.838
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-14001-19-35773
Monto Contrato
₲ 106.174.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.008.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.008.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica