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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002764
Monto de la Factura
₲ 4.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119176
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.599.900

Retención DNCP
₲ 17.237
Retención IVA
₲ 131.918
Retención Renta
₲ 87.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
042/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17566
Monto Contrato
₲ 79.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.839.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.839.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245361
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social