Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002441
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21558
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.298.608
Retención DNCP
₲ 49.392
Retención IVA
Retención Renta
₲ 252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12016-17-30984
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.736.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.736.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289116
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social