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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.024

Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-44492
Monto Contrato
₲ 34.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.588.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.588.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional