Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 10.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.003.313
Retención DNCP
₲ 37.495
Retención IVA
₲ 289.909
Retención Renta
₲ 289.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-44492
Monto Contrato
₲ 34.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.588.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.588.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional