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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 43.760.296
Nro. Solicitud de Transferencia
179408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.615.245

Retención DNCP
₲ 155.946
Retención IVA
₲ 1.193.463
Retención Renta
₲ 795.642
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO
RUC
1368008-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19973
Monto Contrato
₲ 286.832.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.772.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.772.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285108
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias Area Metropolitana y Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional