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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042754
Monto de la Factura
₲ 14.733.180
Nro. Solicitud de Transferencia
58655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.703

Retención DNCP
₲ 55.004
Retención IVA
₲ 210.474
Retención Renta
₲ 280.632
Multa
₲ 6.738.367

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-12416
Monto Contrato
₲ 202.770.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.437.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.109.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265983
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1