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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 95.071.414
Nro. Solicitud de Transferencia
55143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.466.521

Retención DNCP
₲ 419.179
Retención IVA
₲ 2.592.857
Retención Renta
₲ 2.592.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-41607
Monto Contrato
₲ 334.742.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.166.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.166.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383647
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas