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Datos del Pago

Nro. de Factura
33550000
Nro. de Timbrado
12353169
Monto de la Factura
₲ 33.550.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.407.642
IVA
₲ 1.230.952

Retención DNCP
₲ 126.691
Retención IVA
₲ 369.286
Retención Renta
₲ 646.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RL-23015-18-3674
Monto Contrato
₲ 536.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.730.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.861.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301107
Nombre de la Licitación
ALQUILERS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas