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Datos del Pago
Nro. de Factura
6314
Nro. de Timbrado
10989940
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
18401
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.640
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
199/2012
Código de Contratación (CC)
RL-27001-14-1804
Monto Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.127.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241876
Nombre de la Licitación
Alquiler de un nuevo salon para la ampliacion del local de la Caja Operativa en el Hipermercado Luisito
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf