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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0004052
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
19936
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.640
IVA
₲ 400.000

Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
199/2012
Código de Contratación (CC)
RL-27001-14-1804
Monto Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.127.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241876
Nombre de la Licitación
Alquiler de un nuevo salon para la ampliacion del local de la Caja Operativa en el Hipermercado Luisito
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf