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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 198.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50522
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.856.177

Retención DNCP
₲ 733.830
Retención IVA
₲ 2.836.971
Retención Renta
₲ 5.673.943
Multa
₲ 2.303.621

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225853
Monto Contrato
₲ 16.901.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.140.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.934.759.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)