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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001805
Monto de la Factura
₲ 200.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.772.273

Retención DNCP
₲ 734.976
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.656.000
Multa
₲ 623.007

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225873
Monto Contrato
₲ 60.327.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.771.769.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.747.652.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)