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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 216.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101445
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.311.658

Retención DNCP
₲ 762.455
Retención IVA
₲ 5.895.273
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237460
Monto Contrato
₲ 30.205.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.503.440.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.479.502.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)