Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073879
Monto de la Factura
₲ 2.471.680
Nro. Solicitud de Transferencia
189696
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.866
Retención DNCP
₲ 8.977
Retención IVA
₲ 47.430
Retención Renta
₲ 69.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200479
Monto Contrato
₲ 38.998.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.670.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.670.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional