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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0074033
Monto de la Factura
₲ 2.218.870
Nro. Solicitud de Transferencia
189933
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.801

Retención DNCP
₲ 8.069
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200479
Monto Contrato
₲ 38.998.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.670.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.670.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional