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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004975
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.241

Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208523
Monto Contrato
₲ 3.726.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.333.151.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.333.151.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma