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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014316
Monto de la Factura
₲ 13.950.510
Nro. Solicitud de Transferencia
52236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.301.081

Retención DNCP
₲ 51.550
Retención IVA
₲ 199.293
Retención Renta
₲ 398.586
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199802
Monto Contrato
₲ 339.445.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.375.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.375.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional