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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 270.843.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.567.245

Retención DNCP
₲ 965.187
Retención IVA
₲ 7.386.641
Retención Renta
₲ 4.924.427
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-131233
Monto Contrato
₲ 1.311.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.932.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.932.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional