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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 53.124.540
Nro. Solicitud de Transferencia
62657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.520.472

Retención DNCP
₲ 189.316
Retención IVA
₲ 1.448.851
Retención Renta
₲ 965.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121451
Monto Contrato
₲ 264.057.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.114.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.114.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional