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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0088715
Monto de la Factura
₲ 2.444.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.580

Retención DNCP
₲ 8.711
Retención IVA
₲ 66.665
Retención Renta
₲ 44.444
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
181/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133854
Monto Contrato
₲ 203.240.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.399.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.399.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional