Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 4.356.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102273
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.142.952
Retención DNCP
₲ 15.525
Retención IVA
₲ 118.814
Retención Renta
₲ 79.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121450
Monto Contrato
₲ 298.795.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.148.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.148.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional