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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018138
Monto de la Factura
₲ 2.082.464
Nro. Solicitud de Transferencia
74599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.693

Retención DNCP
₲ 7.345
Retención IVA
₲ 56.795
Retención Renta
₲ 56.795
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221819
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.446.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.446.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico