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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007893
Monto de la Factura
₲ 546.773.600
Nro. Solicitud de Transferencia
38073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.538.812

Retención DNCP
₲ 1.928.620
Retención IVA
₲ 14.912.007
Retención Renta
₲ 14.912.007
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210024
Monto Contrato
₲ 21.204.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.212.178.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.212.178.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393371
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, AMPLIACION DE LA RED CON SOLUCION DNA - LAN/WAN/ISE Y ASAS DE BORDE PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios