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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0066837
Monto de la Factura
₲ 1.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.592

Retención DNCP
₲ 7.018
Retención IVA
₲ 52.636
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-203844
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.256.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.256.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392846
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SERVICIOS Y SISTEMAS DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios