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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068769
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.857.174

Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 343.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-203844
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.256.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.256.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392846
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SERVICIOS Y SISTEMAS DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios