Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 16.460.116
Nro. Solicitud de Transferencia
21504
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.653.271
Retención DNCP
₲ 58.658
Retención IVA
₲ 448.912
Retención Renta
₲ 299.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121230
Monto Contrato
₲ 2.711.490.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.812.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.550.812.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas